行业解决方案

审计与内控解决方案

面向账务审计、项目审计和内部反腐,51Tokens 帮企业把审计资料、AI 辅助分析、异常线索、调用账本和人工复核流程放进同一套可追踪系统。

01资料授权
02要素抽取
03异常线索
04人工复核
05报告草稿
06月度复盘

三个优先落地场景

审计专题不是自动下判断,而是帮助审计、财务、项目管理和内控团队更快整理材料、发现线索、保留证据和完成复核。

账务审计

围绕发票、报销、合同、付款节点和月度账单做资料比对、异常聚类和成本归属分析。

  • 发票与合同要素抽取
  • 报销材料一致性检查
  • 供应商付款节奏复盘
  • AI 调用成本月结比对

项目审计

围绕项目预算、里程碑、交付材料、供应商服务和变更记录建立可检索、可复核的项目资料链。

  • 预算与实际支出比对
  • 里程碑资料完整性检查
  • 供应商交付证据索引
  • 项目异常摘要生成

内部反腐

围绕采购集中度、审批路径、费用模式和供应商关系生成线索队列,保留人工复核与处置空间。

  • 异常采购模式识别
  • 重复费用与集中报销提示
  • 供应商关系线索整理
  • 复核材料包生成

专题系统架构

51Tokens 把审计资料和模型调用放进同一套治理结构,让线索来源、处理过程、成本归属和复核责任都能被追踪。

资料边界

先确认合同、发票、报销、项目、审批和供应商资料的授权范围,避免未授权内容混入审计知识库。

审计工作流

把资料抽取、要素比对、异常聚类、线索归档和报告草稿拆成可复核的工作流节点。

调用账本

每次 AI 辅助处理都记录租户、部门、项目、API Key、模型、供应商、成本、状态和负责人。

人工复核

AI 只做线索整理、材料比对和报告草稿,审计结论、责任认定和处置动作保留给授权人员。

运营复盘

从审计线索到月度复盘

企业可以按部门、项目、供应商、审批流和 AI 调用记录复盘异常线索。系统输出的是材料索引、比对结果和报告草稿,最终判断由审计和内控负责人完成。

01

资料授权

02

要素抽取

03

异常线索

04

人工复核

05

报告草稿

06

月度复盘

从一个审计场景开始

可以先选择账务审计、项目审计或内部反腐中的一个流程,准备资料类型、审批链路、当前系统和合规边界,再评估第一版可上线方案。